Faktúra č. DFO0071/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0071/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS- 5.odd
  • Dátum doručenia: 23.08.2023
  • Celková hodnota: 366,89 €
  • Identifikácia objednávky: 56/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť