JOSTAV RS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: JOSTAV RS, s.r.o.
  • IČO: 43839673
  • Adresa: SNP 1200/7, 92601 Sereď

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/19 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 207,50 EUR. Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 20.12.2019 17.01.2020 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0834/19 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 206,03 € 20.12.2019 25.01.2020 Faktúra
0004/18 Objednávame si u Vás drobný tovar na bežnú údržbu v hodnote 175,73 € Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 05.01.2018 17.12.2018 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0038/18 tovar na bežnú údržbu Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 175,73 € 30.01.2018 17.12.2018 Faktúra
0017/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na bežnú údržbu podľa potreby v hodnote 38,16 € Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 21.02.2018 17.12.2018 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0085/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 38,16 € 28.02.2018 17.12.2018 Faktúra
0035/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa vlastného výberu v hodnote 192,58 € Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 27.03.2018 17.12.2018 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0194/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 192,58 € 27.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0309/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 75,96 € 01.06.2018 17.12.2018 Faktúra
0058/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa potreby v hodnote 75,96 € Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 18.05.2018 17.12.2018 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
0081/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa výberu v hodnote 115,60 EUR Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 25.07.2018 17.12.2018 doc.PhD.Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0457/18 vodoinštalačný tovar Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 115,60 € 30.07.2018 17.12.2018 Faktúra
0097/18 Objednávame si u Vás vodoinštalacný tovar podla výberu v hodnote 156,60 EUR. Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 25.09.2018 17.12.2018 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0569/18 vodoinštalačný tovar Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 156,60 € 27.09.2018 17.12.2018 Faktúra
0117/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa potreby v hodnote 69,66 EUR Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 26.10.2018 17.12.2018 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0677/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 69,66 € 26.10.2018 20.12.2018 Faktúra
DFB0693/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 59,95 € 29.11.2018 11.01.2019 Faktúra
0124/18 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 59,95 EUR Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 05.11.2018 20.12.2018 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
0140/18 Objednávame si u Vás batériu (4ks), výpist.zariadenie (5 ks), plavák (5 ks) a sprchu chrómovú (20 ks) v celkovej hodnote 228 EUR Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 14.12.2018 12.01.2019 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0768/18 batéria, výpust, plavák, sprcha Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 228,00 € 20.12.2018 25.01.2019 Faktúra