JOSTAV RS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: JOSTAV RS, s.r.o.
  • IČO: 43839673
  • Adresa: SNP 1200/7, 92601 Sereď

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0085/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 1 005,44 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 27.05.2021 31.05.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0300/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 1 005,44 € 27.05.2021 11.06.2021 Faktúra
0109/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 286,40 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 28.06.2021 29.06.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0369/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 286,40 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0139/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 1 137,22 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 30.07.2021 03.08.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0491/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 1 137,28 € 09.08.2021 18.08.2021 Faktúra
0148/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 744,50 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 31.08.2021 02.09.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0559/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 744,41 € 31.08.2021 21.09.2021 Faktúra
0185/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 114,13 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 29.10.2021 04.11.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0697/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 114,08 € 29.10.2021 15.11.2021 Faktúra
0198/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 228,42 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 22.11.2021 29.11.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0723/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 228,54 € 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0234/21 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 501,71 EUR. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 28.12.2021 28.12.2021 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0834/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 501,71 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
0015/20 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 145,56 EUR. Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 30.01.2020 28.02.2020 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0044/20 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 145,56 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0030/20 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 153,61 EUR. Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 27.02.2020 27.03.2020 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0088/20 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 153,61 € 27.02.2020 11.04.2020 Faktúra
0061/20 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v hodnote 229,74 EUR. Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 0,00 € 31.03.2020 29.04.2020 doc. Pavlovičová riaditeľka DSS Zavar Objednávka
DFB0188/20 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 229,85 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »