MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
            Informácie
            
    - Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
 - IČO: 31428819
 - Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
 
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0180/15 | Mlieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 96,53 € | 30.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0243/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 153,28 € | 27.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0244/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 830,29 € | 27.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0301/15 | Mllieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 829,63 € | 25.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0302/15 | Mllieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 96,66 € | 25.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0374/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 125,42 € | 29.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0433/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 87,52 € | 27.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0434/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 725,53 € | 27.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0497/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 12,35 € | 07.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0532/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 578,01 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0480/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 1 027,81 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0481/15 | Mlieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 71,61 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0542/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 59,99 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0610/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 731,16 € | 19.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0595/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 115,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0596/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 184,54 € | 26.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0715/15 | Mrazené potraviny | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 877,58 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0734/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 115,83 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0757/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 81,13 € | 14.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0758/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 857,23 € | 14.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra |