1371/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
258,00 € |
29.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1367/19 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1369/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
56,15 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1396/19 |
Oprava služobného mot. vozidla TT 693 FU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
10,94 € |
28.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1380/19 |
Diplomy, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
111,02 € |
28.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1375/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,10 € |
27.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1365/19 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
119,48 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1366/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1363/19 |
Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
211,20 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1389/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1388/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1387/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1386/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1385/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1384/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1383/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1358/19 |
Pietny veniec - spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým réžimom v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1364/19 |
Police - doplnenie regálov na údržbe ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
61,14 € |
23.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1361/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola rozvoja vidieka D.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1401/19 |
Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
164,20 € |
23.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1377/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
196,39 € |
23.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1360/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 15.ročníka medzinárodného veľmajstrovského šachového turnaja TIRNAVIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie trnavská šachová škola |
42163811 |
|
1 500,00 € |
23.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1354/19 |
Seminár - Nový zákon o pedagogických a odb.zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny v školstve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
22.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1351/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
21.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1359/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
333,05 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1506/19 |
Vyjadrenie pre vydanaie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
25,00 € |
21.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1346/19 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
293,04 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1472/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 8.ročníka cykloprejazdu Hodonín - Košariská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Milana Rastislava Štefánika |
34002308 |
|
400,00 € |
20.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1347/19 |
Vyjadrenie k PD pre stavebné úovolenie stavby "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
22,00 € |
20.08.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1825/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.08.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |