Faktúra č. 31-0519/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0519/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 22,00 €
  • Identifikácia objednávky: 031/22
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť