Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0110/24 autobusová doprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 472,50 € 15.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0109/24 dodávka tepelnej energie 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 034,31 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0106/24 ochrana objektu školy 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 102,00 € 03.07.2024 20.07.2024 Faktúra
0080/24 Oprava podlahy v budove školy - učebňa 405, chodba Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ivan Stražovec 51330211 990,00 € 01.07.2024 08.07.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0081/24 Autobusová doprava 01.07.2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 472,50 € 01.07.2024 18.07.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0105/24 služby mobilnej telefónnej siete 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0104/24 služby pevnej telefónnej siete 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,42 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0103/24 ochrana osobných údajov 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0102/24 dodávka elektrickej energie 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0100/24 dodávka elektrickej energie 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -57,02 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0099/24 služby CO 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0098/24 BOZP 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
31-0055/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 50,09 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
31-0054/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 34,67 € 28.06.2024 20.07.2024 Faktúra
0079/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 50,13 € 24.06.2024 04.07.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0078/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 34,67 € 17.06.2024 03.07.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0053/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 35,56 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
30-0097/24 kalibrácia vyvažovačky a obhliadka prezúvačky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX 17424968 239,40 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
30-0096/24 dodávka tepelnej energie 05/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -994,44 € 11.06.2024 27.06.2024 Faktúra
30-0095/24 oprava telefónnej ústredne Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ing. Pavel Halač X-Com 11797941 588,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »