31-0063/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,91 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0095/25 |
dodávka tepelnej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 963,55 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0093/25 |
ochrana objektu školy 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0090/25 |
ochrana osobných údajov 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0089/25 |
dodávka elektrickej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0087/25 |
vodné, stočné 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
130,48 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0062/25 |
chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
571,21 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0060/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,19 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0061/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
82,72 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0059/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,29 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0085/25 |
BOZP 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 13/2024/SOŠTEPn) |
Zmluva 1358_dodatok 1 k zmluve 1317 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
CVČ AHOJ |
|
|
0,00 € |
30.05.2025 |
31.05.2025 |
|
30.05.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
31-0058/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
87,45 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0091/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,90 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0083/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,49 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0090/25 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0089/25 |
Chladivo do klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
571,20 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0084/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0057/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
280,07 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0056/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
368,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |