Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054/24 Batéria drez Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 0,00 € 12.04.2024 23.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0033/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 240,29 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0053/24 BATND upev.sada art APM Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM 36236560 0,00 € 10.04.2024 20.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0062/24 dodávka tepelnej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 033,65 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0052/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 0,00 € 09.04.2024 19.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0060/24 činnosť zváračskej školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 50,40 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
30-0061/24 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 742,50 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0051/24 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 240,25 € 04.04.2024 15.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0056/24 ochrana objektu školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0057/24 dodávka elektrickej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -16,84 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0059/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 657,13 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0058/24 dodávka tepelnej energie 01,02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 054,80 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
31-0032/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 15,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0055/24 maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 322,77 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0050/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 0,00 € 02.04.2024 10.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0052/24 dodávka elektrickej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0054/24 služby mobilnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0053/24 služby pevnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,33 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0051/24 ochrana osobných údajov 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0048/24 BOZP 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »