Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0033/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 240,29 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0062/24 dodávka tepelnej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 033,65 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0060/24 činnosť zváračskej školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 50,40 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
30-0061/24 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 742,50 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0056/24 ochrana objektu školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0057/24 dodávka elektrickej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -16,84 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0059/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 657,13 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0058/24 dodávka tepelnej energie 01,02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 054,80 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
31-0032/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 15,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0055/24 maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 322,77 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0052/24 dodávka elektrickej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0054/24 služby mobilnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0053/24 služby pevnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,33 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0051/24 ochrana osobných údajov 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0048/24 BOZP 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0049/24 služby CO 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0050/24 vodné, stočné 03/24, zrážková voda 01-03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 763,15 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0047/24 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 28.03.2024 06.04.2024 Faktúra
31-0031/24 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 176,37 € 28.03.2024 18.04.2024 Faktúra
31-0030/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 -21,60 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0046/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -7 423,21 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0044/24 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SOVA Digital a.s. 35770911 900,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
31-0029/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VACS Slovakia 48136522 34,85 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
30-0045/24 oprava brúsky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. 36341088 1 105,80 € 19.03.2024 29.03.2024 Faktúra
30-0043/24 vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
31-0028/24 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 444,93 € 18.03.2024 Faktúra
30-0042/24 servisné a revízne činnosti 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 822,40 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
30-0040/24 dodávka tepelnej energie 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 395,64 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
30-0041/24 činnosť zváračskej školy 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 36,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
30-0039/24 ochrana objektu školy 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »