Faktúra č. 31-0347/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0347/19
  • Popis fakturovaného plnenia: špirála - materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 78,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0059/19
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť