Faktúra č. 31-0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0053/19
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť