Faktúra č. 31-0310/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0310/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 131,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0018/19
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť