Faktúra č. 31-0083/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0083/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 219,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0119/24
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť