Faktúra č. 31-0068/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0068/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 247,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0092/25
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť