Faktúra č. 31-0043/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0043/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 348,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0060/24
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť