Faktúra č. 31-0024/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0024/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 106,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/25
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť