Faktúra č. 30-0011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 161,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0017/25
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť