31-0013/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
37,30 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0030/23 |
vodné, stočné 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
101,17 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2022/SOŠTEPn) |
Zmluva 1260_Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, Bratislava |
0035805609 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
017/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
26,26 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
016/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
37,30 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0012/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
wwworks s.r.o |
05155851 |
|
25,30 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0025/23 |
služby počítačovej siete 01-03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2023/SOŠTEPn) |
Zmluva 1259_dodatok č. 1 k rámcovej zmluve_Homola |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
HOMOLA spol. s r. o. |
31325921 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
25.01.2027 |
13.02.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
015/23 |
Vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
wwworks s.r.o |
05155851 |
|
25,30 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0023/23 |
servisné a revízne činnosti 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0022/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0024/23 |
dodávka tepelnej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 016,81 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0011/23 |
materiál na výuku - zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
154,60 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0026/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0010/23 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
59,60 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
Všeobecný materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
154,59 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0009/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
256,88 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0008/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
Batérie CR2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
012/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
257,05 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |