Faktúra č. 31-0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 59,60 €
  • Identifikácia objednávky: 008/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť