Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0195 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0193 služba COO 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0196 porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,35 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0199 stravovanie zamestnancov 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 787,76 € 01.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0200 príspevok zo SF - strava zamestnancov 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 288,00 € 01.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0201 služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 350,00 € 01.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0186 výkon zodpovednej osoby 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 31.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0191 výroba štočkov do pečiatok Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TEGRA PLUS, s. r. o. 51453258 36,90 € 31.03.2026 16.04.2026 Faktúra
26DFBV0189 vedenie služieb BOZP a OPP 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 295,20 € 31.03.2026 16.04.2026 Faktúra
26DFBV0190 obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 6 731,60 € 31.03.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0188 webinár - prac. čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 60,00 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
26DFBV0187 služby mobilnej siete 3-4/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 142,46 € 27.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0185 filtre vacs pre vysávače Rowenta 3 ks, sáčky vacs aqua 9 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 87,96 € 27.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0184 prenájom rohoží za 2-3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lindström, s.r.o. 35742364 184,93 € 26.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0182 inzercia - pracovná ponuka Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 97,79 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0183 tonery orig. Brother TN 2590XL 2 pack premium 2 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 63,87 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0180 oprava čalúnenia a konštrukcie sed. zostavy vo vestibule školy Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Jozef Juhás - SEVEN 43098738 2 840,00 € 24.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0179 zamatová otočná stolička Avola 4 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MIPEA, s.r.o. 46845879 195,59 € 24.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0181 redizajn Edupage web stránky školy + dodat. úpr. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 pavcorp s. r. o. 56827440 400,00 € 24.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0178 zál. RMQ spínacia jednotka M22 KC10 spod. uchyt. 10ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MURAT, s.r.o. 31431852 59,67 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0177 pohon okien reťazový do dielní Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Videri s. r. o. 46680080 571,40 € 23.03.2026 28.03.2026 Faktúra
26DFBV0174 ochranné sklá na mobily 2 ks, filtračné kanvice 2 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,22 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0175 čistiace prostriedky a hygienický materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Tatrachema 31434193 5 578,74 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0173 reklamná tabuľa 1x1 m s potlačou loga a ÚV ochranou Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TEGRA PLUS, s. r. o. 51453258 196,80 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0176 krúžok - elektro-materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Techfun s. r. o. 52773299 45,85 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0172 prevedenie jarnej deratizácie a dezinsekcie Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Insekta DDD s.r.o. 45942986 934,80 € 19.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0171 kábel Acar S8 1,5 m 8 zásuvkový 5 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Unihouse s.r.o. 45851387 94,96 € 19.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0170 odb.prehliadka+odb.skúška VTZ EZ elektr. stroje a zariadenia Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 3 640,00 € 19.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0167 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DH Ekologické služby, spol. s r.o. 36253162 295,20 € 18.03.2026 24.03.2026 Faktúra
26DFBV0166 inzercia - pracovná ponuka Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 97,79 € 18.03.2026 24.03.2026 Faktúra