Faktúra č. 26DFBV0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0187
  • Popis fakturovaného plnenia: služby mobilnej siete 3-4/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru
  • Dátum doručenia: 27.03.2026
  • Celková hodnota: 142,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A23666192, A23666279
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť