Faktúra č. 26DFBV0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0184
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 2-3/2026
  • Dátum doručenia: 26.03.2026
  • Celková hodnota: 184,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť