Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFPC0028 toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 157,54 € 19.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0284 magnetické tabule biele na stenu 10 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 B2B partner s.r.o. 44413467 867,15 € 19.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0283 darčekové poukážky pre zamestnancov TESCO (SF) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TESCO Stores SR a.s. 31321828 9 200,00 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0281 Zelené teflónové obrusy na mat. skúšky 10 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Aimi Shop s. r. o. 52695841 309,90 € 14.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0277 poskytnutie právnej pomoci za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 12.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0274 spotreba EE 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 -235,87 € 11.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0269 oprava pretekajúcich toaliet pri telocvični Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Bustap s. r. o. 56896000 4 898,49 € 07.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0270 spotreba tepla 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 147,12 € 07.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0273 služby Multisport karty 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 525,00 € 07.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0272 telefónne poplatky 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 15,31 € 07.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0266 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DH Ekologické služby, spol. s r.o. 36253162 295,20 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0267 nájomné za fľaše 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 63,84 € 06.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0265 záloha za teplo 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 760,00 € 05.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0264 servis mot. vozidla Škoda Fabia TT126DY Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 AUTOPNEUSERVIS s.r.o. 51326434 374,46 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFKV0003 Rekonštrukcia - úprava priestorov SOŠE TT Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 YUKO spol. s r.o. 31439926 124 169,21 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0260 dodávka EE a služby 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 8 483,97 € 04.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0254 vedenie služieb BOZP a OPP 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 295,20 € 04.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0255 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0261 služba COO 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0256 porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,35 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0262 vankúše a paplóny 120 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 3 601,44 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0263 spojovací materiál - odborný výcvik Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 131,42 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFBV0253 pranie prádla 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 151,40 € 30.04.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFPC0023 pranie prádla 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 64,55 € 30.04.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0252 prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 280,44 € 30.04.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFPC0022 prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 186,96 € 30.04.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0248 USB kľúče SANDISK CRUZER 15 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 153,43 € 29.04.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0250 edukačná hra STRATE9Y EDU 8 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Bizmod s. r. o. 45641439 312,00 € 29.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0249 demontáž a montáž rozvodnice Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 1 745,00 € 29.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0247 výkon zodpovednej osoby 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Faktúra