Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221003 Maľovanie a nátery dielne a chodba SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 4 586,10 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
221002 Maľovanie a náter kabinetu pri telocvični SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 457,80 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
221005 Predĺženie kvalifikácie (2680) do 10.02.2027 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO CHKT 42053307 48,00 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
221008 Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. 36333166 72,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
221007 Nepretržitá pohotovosť na rok 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 72,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
211319 Dodávka tepelná energia - vyúčtovanie 12/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 5 063,54 € 07.01.2022 13.01.2022 Faktúra
211314 Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2021 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 87,36 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
211321 Dodávka vodné stočné - vyúčtovanie 12/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 391,39 € 06.01.2022 19.01.2022 Faktúra
211312 Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesaci december 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 52,44 € 05.01.2022 13.01.2022 Faktúra
221006 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 05.01.2022 17.01.2022 Faktúra
2217001 Dobropis na stravné lístky v roku 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ticket Service, s. r. o. 52005551 348,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
211317 Poplatky za služby mobilnej siete v období 12/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,92 € 01.01.2022 13.01.2022 Faktúra
211316 Poplatky za služby pevnej siete v období 12/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,20 € 01.01.2022 13.01.2022 Faktúra
221001 Inzercia - prenájom, výroba a montáž reklamných pútačov na prímestské autobusy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 360,00 € 01.01.2022 13.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16