Faktúra č. 211317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211317
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby mobilnej siete v období 12/2021
  • Dátum doručenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 64,92 €
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť