Faktúra č. 221003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221003
  • Popis fakturovaného plnenia: Maľovanie a nátery dielne a chodba SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 4 586,10 €
  • Identifikácia objednávky: 22002
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť