Faktúra č. 211319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211319
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tepelná energia - vyúčtovanie 12/2021
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 5 063,54 €
  • Identifikácia zmluvy: 670830
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť