DFB0134/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,23 € |
08.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
112,82 € |
22.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
50,76 € |
22.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
71,96 € |
22.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,08 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
68,77 € |
22.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
48,42 € |
22.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
111,56 € |
22.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,29 € |
08.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
44,32 € |
22.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,20 € |
22.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
62,09 € |
22.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
37,18 € |
08.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,08 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,03 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,55 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
75,95 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,08 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,48 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
80,12 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |