DFB0052/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,38 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
60,97 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,29 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
36,44 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
38,74 € |
08.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
42,67 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
63,07 € |
22.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
73,91 € |
22.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
24,47 € |
08.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
46,85 € |
22.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
24,17 € |
22.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,88 € |
08.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
20,99 € |
08.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
60,18 € |
22.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
52,59 € |
22.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,82 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,94 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
80,86 € |
22.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
38,22 € |
22.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,50 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |