DFB0305/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
81,61 € |
22.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
34,78 € |
22.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,90 € |
22.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,83 € |
08.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
60,18 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
46,69 € |
22.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,37 € |
08.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,61 € |
22.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
47,91 € |
22.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,83 € |
08.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
36,31 € |
22.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,38 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
65,86 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,82 € |
08.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
77,77 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,70 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
39,48 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,83 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
114,78 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
43,99 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |