ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O


Informácie
  • Názov: ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
  • IČO: 36226947
  • Adresa: LICHARDOVA 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0084/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 16.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0119/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 11.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0170/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 03.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0199/20 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 01.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0235/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 29.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0261/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 26.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFB0284/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0004/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 24.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFB0035/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 21.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0060/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 21.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0089/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 18.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0114/19 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 16.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0143/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 55,06 € 13.06.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0192/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 91,75 € 05.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFB0210/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 73,39 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0240/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 74,27 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0268/19 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 28.11.2019 28.12.2019 Faktúra