ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O


Informácie
  • Názov: ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
  • IČO: 36226947
  • Adresa: LICHARDOVA 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0332/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0010/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 20.01.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB0036/22 HYGIENICKE POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB0063/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 17.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFB0090/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,89 € 14.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0114/22 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,76 € 12.05.2022 21.05.2022 Faktúra
DFB0139/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,76 € 09.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0151/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 89,82 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0202/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,76 € 13.09.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0214/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,76 € 29.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFB0245/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 84,76 € 27.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFB0253/22 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 71,86 € 27.10.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB0287/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 24.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFB0300/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 118,58 € 24.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB0334/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB0354/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 79,06 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB0006/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 21.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFB0026/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 18.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0044/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFB0058/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 15.04.2021 27.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »