ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O


Informácie
  • Názov: ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
  • IČO: 36226947
  • Adresa: LICHARDOVA 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 18.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0026/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 65,88 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0224/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,93 € 26.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFB0261/24 HYGT.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,93 € 24.10.2024 30.10.2024 Faktúra
DFB0292/24 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,93 € 21.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0297/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 39,53 € 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0332/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,93 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0007/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 19.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB0038/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 16.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB0088/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0112/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0134/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB0140/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 118,58 € 12.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0220/23 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 28.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »