ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
Informácie
- Názov: ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
- IČO: 36226947
- Adresa: LICHARDOVA 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0001/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0026/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0075/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0102/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0107/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 65,88 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0122/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0144/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0224/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,93 € | 26.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0261/24 | HYGT.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,93 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0292/24 | HYG.POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,93 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0297/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 39,53 € | 21.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB0332/24 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,93 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB0007/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFB0038/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0064/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0088/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB0112/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB0134/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0140/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 118,58 € | 12.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0220/23 | HYG.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O | 36226947 | 85,63 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |