Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0019/17 | teplo 012017 vyučtovanie | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 671,79 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0037/17 | teplo zál 032017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 03.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0042/17 | teplo vyučt 2/2017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 919,61 € | 07.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0068/17 | teplo vyučt 032017 /preplatok/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -299,05 € | 10.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0082/17 | teplo zál 052017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 02.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0089/17 | vyučtov tepla 042017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 086,23 € | 05.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0107/17 | teplo 6/2017 záloha | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 02.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0113/17 | prepl za teplo 052017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 590,67 € | 07.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0128/17 | teplo zál. 072017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 06.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0132/17 | prepl.vyučt. tepla 062017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 676,75 € | 06.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0146/17 | preplatok teplo za 072017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 676,75 € | 07.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0156/17 | prepl za teplo 082017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 676,75 € | 07.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0157/17 | teplo 9/2017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 07.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0199/17 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 06.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0202/17 | prepl za teplo 102017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 165,45 € | 14.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0237/17 | teplo 112017 vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 303,43 € | 07.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0261/17 | vyúčtobvanie tepla 122017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 043,29 € | 30.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0223/17 | teplo zál.122017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 01.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0179/17 | vyučtovanie teplo 09/2017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 676,75 € | 06.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0173/17 | teplo zál. 102017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 03.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |