Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0112/18 | teplo zál. 062018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 04.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0123/18 | prepl za teplo 052018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 406,11 € | 07.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0140/18 | teplo záloha 072018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 03.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0147/18 | prepl vyúčtov. tepla 062018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 406,11 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0162/18 | preplatok tepla 7/2018 - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 406,11 € | 08.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0180/18 | vyúčtovanie tepla 082018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 406,11 € | 07.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0173/18 | teplo záloha 9/2018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 03.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0201/18 | prepl vyučtov tepla za 9/2018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 406,11 € | 05.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0249/18 | teplo 122018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFB0226/18 | prepl za teplo 102018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 036,69 € | 07.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0212/18 | teplo - záloha 112018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0238/18 | hasiaci prístroj | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 75,60 € | 21.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0191/18 | teplo záloha 102018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0157/18 | teplo, záloha 082018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0257/18 | teplo 112018 vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -199,71 € | 06.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
DFB0004/17 | teplo zál 1/2017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 09.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0020/17 | teplo 022017 zál | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0018/17 | plyn - chémia | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8,71 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0019/17 | teplo 012017 vyučtovanie | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 671,79 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0037/17 | teplo zál 032017 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 03.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |