Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/26 Čistiace prostriedky a materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Xepap, spol. s r.o. 31628605 276,69 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0109/26 Mobil.tel.RŠ 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 56,90 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0106/26 El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 7,12 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0107/26 Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PLUG s.r.o. 50698621 144,21 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0103/26 Služby tech.PO II.Q 2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0102/26 Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 715,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0101/26 Telefón za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,07 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFS0005/26 Obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 190,50 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFS0006/26 Kultúrne podujatie pre zamestnacov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mestské kultúrne centrum 00182877 96,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Réžijné náklady za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 952,50 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0095/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 339,10 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFŠ0007/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 138,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFŠ0008/26 Ostatní žiaci obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 4 195,20 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0097/26 Internet za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0099/26 Teplo za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 987,08 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0100/26 Služby BOZP za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 El.energia za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 718,32 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0092/26 Služby CWS 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 57,07 € 23.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0093/26 Autobusová preprava žiakov-Sereď Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Rosi tour Opeta-Autobusová doprava 34306439 200,00 € 23.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0088/26 Prezutie pneumatík-služobné auto Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Peter Kobida - PEKO 40376907 25,50 € 17.04.2026 Faktúra
DFB0089/26 Plyn tel.za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 17.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0091/26 VaS tel.za 1-3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 79,40 € 17.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0087/26 Oprava elektroinštalácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky, s.r.o. 45983844 54,06 € 15.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0086/26 VaS za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 378,66 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0084/26 Revízie-elektrické zariadenia za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0085/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0083/26 Pracovná porada zamestnancov s obedom Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 uniComert s.r.o. 51165309 1 188,76 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0080/26 OOPP-pracovná obuv Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 98,40 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0079/26 Mobil.tel.RŠ 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 55,75 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0081/26 Zľava z ceny tepla r.2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -270,90 € 10.04.2026 24.04.2026 Faktúra