Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/26 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 770,15 € 24.07.2026 28.07.2026 Faktúra
DFB0179/26 Ročná kontrola multifunkčného ihriska Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 L.G.servis-Gereg 30483042 200,00 € 24.07.2026 31.07.2026 Faktúra
DFB0178/26 Čistiaci prostriedok Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,88 € 24.07.2026 31.07.2026 Faktúra
DFB0176/26 Čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Xepap, spol. s r.o. 31628605 111,01 € 22.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0173/26 El.energia tel. za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 75,00 € 22.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0174/26 VaS tel.za II.Q 2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 66,59 € 22.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0175/26 Plyn tel.za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 22.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0172/26 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Preškoly 51692881 720,00 € 20.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0170/26 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Preškoly 51692881 2 134,35 € 20.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0171/26 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 1 656,90 € 13.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0166/26 Poplatok za výpl.pásky II.Q Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 17,45 € 10.07.2026 Faktúra
DFB0168/26 VaS za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 454,97 € 10.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0169/26 El.energia tel. za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 46,48 € 10.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0167/26 Oprava strechy telocvične Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 NABAX, s. r. o. 46799796 4 074,17 € 10.07.2026 27.07.2026 Faktúra
DFB0165/26 Réžijné náklady za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 125,00 € 09.07.2026 Faktúra
DFS0009/26 Obedy za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 25,00 € 09.07.2026 Faktúra
DFB0164/26 Mobil.tel.RŠ 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 55,42 € 09.07.2026 Faktúra
DFB0161/26 El.energia-vyúčtovanie za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 122,53 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0162/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0163/26 Revízie-elektrické zariadenia za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0160/26 Telefón za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,43 € 06.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0156/26 Kópie za II.Q 2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ELSEMP 30840392 271,56 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0147/26 Réžijné náklady za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 070,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFS0008/26 Obedy za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 214,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0148/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 973,40 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFŠ0011/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 204,70 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFŠ0012/26 Ostatní žiaci obedy za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3 271,20 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0149/26 Obedy-maturity Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 27,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0155/26 Kancel.+spotreb.materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 89,25 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0151/26 Internet za 7-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra