Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0092/26 Služby CWS 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 57,07 € 23.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0093/26 Autobusová preprava žiakov-Sereď Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Rosi tour Opeta-Autobusová doprava 34306439 200,00 € 23.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0088/26 Prezutie pneumatík-služobné auto Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Peter Kobida - PEKO 40376907 25,50 € 17.04.2026 Faktúra
DFB0089/26 Plyn tel.za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 17.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0091/26 VaS tel.za 1-3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 79,40 € 17.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0087/26 Oprava elektroinštalácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky, s.r.o. 45983844 54,06 € 15.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0086/26 VaS za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 378,66 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0084/26 Revízie-elektrické zariadenia za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0085/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 14.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0083/26 Pracovná porada zamestnancov s obedom Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 uniComert s.r.o. 51165309 1 188,76 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0080/26 OOPP-pracovná obuv Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 98,40 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0079/26 Mobil.tel.RŠ 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 55,75 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0081/26 Zľava z ceny tepla r.2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -270,90 € 10.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0076/26 Odstránenie nedostatkov po revízii elektroinštalácie v škole Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky, s.r.o. 45983844 378,84 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0077/26 El.energia-vyúčtovanie za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 195,23 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0078/26 Teplo-vyúčtovanie za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -188,93 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0075/26 Poplatok za výpl.pásky I.Q Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 17,32 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0074/26 Odvoz a likvid.biolog.odpadu I.Q Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 BP Agro - centrum 34096698 76,88 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0073/26 Telefón za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,34 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0070/26 Služby CWS 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 95,52 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0064/26 Réžijné náklady za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 257,50 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 Obedy za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 251,50 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 674,90 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0068/26 Internet za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0066/26 Odborná prehliadka-zvislá plošina Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS 46984763 100,00 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0067/26 Výkon zodp.osoby za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0072/26 Teplo za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 1 431,07 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0069/26 Služby BOZP za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0071/26 El.energia za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 718,32 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFŠ0005/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 3-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 223,10 € 01.04.2026 22.04.2026 Faktúra