Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/23 Mobil 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0029/23 Pevné linky 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,40 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0054/23 Mobil 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Pevné linky 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,18 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0097/23 Mobil 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,80 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0096/23 Pevné linky 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,85 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0125/23 Mobil 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,44 € 01.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0124/23 Pevné linky 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,86 € 01.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0169/23 Mobil 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0168/23 Pevné linky 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,64 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0207/23 Mobil 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0206/23 Pevné linky 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,68 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0247/23 Mobil 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,88 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0246/23 Pevné linky 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,70 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0274/23 Mobil 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0273/23 Pevné linky 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,22 € 01.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0277/23 Preplatok 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -20,94 € 05.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0319/23 Mobil 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,08 € 01.10.2023 12.10.2023 Faktúra
DFB0331/23 Pevné linky 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,25 € 01.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB0346/23 Pevné linky 10/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,89 € 01.11.2023 08.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »