Faktúra č. DFO0130/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0130/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nakup elektroniky pre PSS na Vianoce 2024
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 1 421,39 €
  • Identifikácia objednávky: 102/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť