Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0130/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nakup elektroniky pre PSS na Vianoce 2024
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 1 421,39 €
- Identifikácia objednávky: 102/2024
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť