Faktúra č. DFO0125/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0125/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov pre PSS
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 1 667,09 €
  • Identifikácia objednávky: 102/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť