Faktúra č. DFB0199/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0199/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup a nepas tonerov
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 424,53 €
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť