Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0199/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup a nepas tonerov
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 424,53 €
- Dátum zverejnenia: 29.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť