Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0444/23 reprosústava s mixom Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 947,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFK0004/23 Projektová dokumentácia - Vybudovanie ambulantného špecializovaného zariadenia v obci Dojč Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ing. Viliam Michálek, PhD. 50272616 9 000,00 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0441/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 6 244,51 € 10.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0435/23 odstránenie drevín v parku CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Záhradné služby Beles 51404257 1 950,00 € 09.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0440/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 11,69 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0439/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 783,90 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFO0123/23 vlastné prostriedky - prepravná služba 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 211,60 € 08.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0121/23 vlastné prostriedky - hrnčeky s fotkou a menom pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 JOKA /jozef kalka 22705465 193,50 € 08.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0457/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 707,74 € 08.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0437/23 ZPB telekomunikačné služby 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 19,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0424/23 ZPB - sedacia súprava Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 999,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0426/23 záhradné vidly 4 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kvety a záhrada H&A s. r. o. 55548601 68,00 € 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0436/23 krajčírsky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Galantéria Snehurka, s.r.o. 45502552 151,74 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0450/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 545,19 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFO0118/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3,7,5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 548,97 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0117/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 582,00 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0120/23 vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 154,48 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0433/23 Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 731,53 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0432/23 čistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 2 308,75 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0446/23 ZPB, ZPB II strava zamestnancov 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 210,00 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFO0127/23 vlastné prostriedky - doplatok DPH k FA č. 021932023, PLP OB 87 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. 11111111 587,36 € 05.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0119/23 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 12/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 555,30 € 05.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0425/23 kuchynské potreby, všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 1 791,40 € 05.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFK0003/23 Projektová dokumentácia - Vybudovanie zariadenia podporovaného bývania v obci Dojč Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ADIZ atelier s.r.o. 52045650 9 139,20 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0122/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 475,00 € 03.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0113/23 vlastné prostriedky pedikúra pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 448,20 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0430/23 služby pevnej siete, internet 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,28 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0429/23 ZPB II - telekomunikačné služby 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0428/23 služby mobilnej siete, internet za 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0423/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »