Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0169/16 | Ovocie a zelenina - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 104,12 € | 01.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0195/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 430,42 € | 10.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0196/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 419,02 € | 16.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0197/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 195,29 € | 20.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0206/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 667,06 € | 24.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0242/16 | Zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 561,23 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0243/16 | Zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 1 066,28 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0244/16 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 597,60 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0245/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 292,24 € | 06.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0255/16 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 50,40 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0256/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 190,51 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 1/2016/DSSZav | Čerstvé ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Križanová Ľubica | 43555811 | 46 193,12 € | 24.05.2016 | 24.05.2016 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. - riaditeľka DSS | Zmluva | ||||
Zmluva č. 2/2016/DSSZav | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Križanová Ľubica | 43555811 | 14 400,00 € | 24.05.2016 | 24.05.2016 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |||
DFB0276/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 398,67 € | 22.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0291/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 225,34 € | 29.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0382/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 642,77 € | 10.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0369/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 587,40 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0370/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 720,56 € | 03.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0375/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 268,83 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0376/16 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 453,60 € | 06.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |