SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 3581526
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0593/16 | Plyn - preddavková fa | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 3 070,00 € | 06.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0632/16 | Plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 403,71 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0647/16 | Preddavky na budúce obdobie 12/2016 plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 3 869,00 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0680/16 | za zemný plyn - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 523,00 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0705/16 | Vyúčtovanie dodávky plynu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 001,60 € | 07.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0871/14 | Vyúčtovanie za 12/2014 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 640,07 € | 08.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0104/15 | Vyúčovanie plynu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 5 269,24 € | 05.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0058/15 | Plyn - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 393,00 € | 01.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0111/15 | Plyn DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 393,00 € | 01.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0114/15 | Vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 4 975,87 € | 05.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0173/15 | Vratka plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -1 487,08 € | 08.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0162/15 | Preddavky 4/2015 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 3 754,00 € | 05.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0167/15 | Plyn DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 393,00 € | 01.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0238/15 | Vratka za plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -485,57 € | 07.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0230/15 | Dodávka plynu - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 393,00 € | 01.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0217/15 | Plyn - preddavky na 5/2015 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 052,00 € | 08.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0273/15 | Plyn - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 393,00 € | 01.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0274/15 | Plyn - DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 628,00 € | 01.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0284/15 | Vratka za plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -346,87 € | 04.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0351/15 | Vratka DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -212,26 € | 06.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |