Faktúra č. DFB0534/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0534/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 567,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30.8.2019
  • Identifikácia objednávky: 114/19
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť