Bohuš Šesták
Informácie
- Názov: Bohuš Šesták
- IČO: 44240104
- Adresa: Priemyselná 830/8, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0033/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 85,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB0025/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 888,65 € | 27.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB0049/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 896,22 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 10/2025/CSSŠo | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 0,00 € | 17.02.2025 | 16.02.2026 | 11.03.2025 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľ | Zmluva | ||
DFO0006/25 | potraviny PSS | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 483,44 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB0070/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 967,68 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB0094/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 681,40 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB0117/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 018,76 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
DFB0108/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 102,66 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
DFO0004/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 322,14 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFO0002/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 277,31 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0005/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 495,48 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0016/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 448,49 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 8/2024/DSSŠo | Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 54 517,71 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2025 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľ | Zmluva | |
DFB0038/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 709,49 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0061/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 752,92 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFO0012/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 572,02 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0080/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 755,60 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 81,10 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0103/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 934,80 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |