Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0203 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 102,27 € 28.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0201 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,69 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0202 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 021,16 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0197 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0200 servis tlačiarní Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 137,39 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0198 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 353,35 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0199 čistenie lapača tukov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 624,47 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0196 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 387,99 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0195 čistenie vnútornej kanalizácie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 273,31 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0194 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 270,84 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0193 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 20.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0192 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 408,11 € 20.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0191 STK,EK,servis vozidla Roomster Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 428,14 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0190 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 775,24 € 18.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0189 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 375,91 € 18.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0187 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 255,27 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0186 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 320,96 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0188 vyúčtovanie elektrina 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 039,70 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0184 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 996,37 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0185 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 196,59 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0181 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,83 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0180 odber KO 42026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 39,24 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0182 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 507,63 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0183 servisné a revízne činnosti 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0179 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 89,22 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0178 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,78 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0177 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 538,74 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0168 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 778,56 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0174 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 304,38 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra