DFB0263/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
838,49 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 407,23 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
580,93 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
467,12 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
593,04 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
93,77 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
50,88 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/25 |
služby BOZP 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
138,71 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/25 |
Pútnicky zájazd Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/25 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
637,46 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
771,20 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
496,90 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
Putnicky zájazd cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
129,33 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/25 |
oprava PVC okien,dverí a parapetov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 685,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/25 |
zapojenie PC a tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
136,78 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
kontrola justáž,overenie meradiel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
519,06 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 063,72 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
708,68 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
prevádzkový poriadok budova C |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
1 327,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/25 |
pedikérske a manikérske služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
356,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 319,25 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
538,37 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 236,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
vyúčtovanie elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-945,75 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |