Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0494/23 tréningový seminár- syndróm vyhorenia 6.11.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 400,00 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0491/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 276,26 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0493/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 58,01 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0492/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 808,30 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0490/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 562,47 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFO0046/23 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 554,64 € 10.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFO0045/23 pedikérske a manikérske služby 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 344,90 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0488/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 967,80 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0487/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 139,50 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0495/23 servisné a revízne činnosti 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 199,20 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0489/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 92,68 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0482/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 117,02 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0480/23 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 593,40 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0485/23 mobil 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 128,59 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0484/23 telefónne poplatky 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,22 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0479/23 služby GDPR 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0477/23 služby CO 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0486/23 vyúčtovanie elektrina 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 391,73 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0476/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 73,50 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0475/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 41,04 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0483/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 886,48 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0496/23 služby BOZP 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0473/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 201,77 € 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0474/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 680,80 € 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0481/23 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 35,76 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0478/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 664,80 € 28.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0469/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 106,76 € 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0471/23 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 359,86 € 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0470/23 plyn náplň 2 33kg P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0472/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 133,74 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »