Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt pre 6 osôb v hoteli Smokovec -Starý Smokovec v dohodnutej sume 1056,0 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček 22674195 0,00 € 27.02.2026 05.03.2026 Objednávka
0015/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás orezanie a vypilovanie stromov v dohodnutej sume 163,34 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VIMONT s.r.o 50679040 0,00 € 25.02.2026 27.02.2026 Objednávka
0016/26 CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás príručku -Práca, mzdy a odmeňovanie -ročný prístup do online časopisu s archívom v dohodnutej sume 123 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 0,00 € 25.02.2026 04.03.2026 Objednávka
26DFBV0062 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 787,36 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0064 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1,24 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0065 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 237,03 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0063 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 545,52 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0061 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0060 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 305,16 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0058 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,91 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0059 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 359,22 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
0014/26 Testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 0,00 € 17.02.2026 21.02.2026 Objednávka
26DFBV0055 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 036,81 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0056 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,70 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0057 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 211,61 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0054 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 490,00 € 16.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0053 čítačka OP Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 22,14 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0051 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 203,50 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0052 servisné a revízne činnosti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0048 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 111,61 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra