| 0017/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt pre 6 osôb v hoteli Smokovec -Starý Smokovec v dohodnutej sume 1056,0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás orezanie a vypilovanie stromov v dohodnutej sume 163,34 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás príručku -Práca, mzdy a odmeňovanie -ročný prístup do online časopisu s archívom v dohodnutej sume 123 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0062 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
787,36 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1,24 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
237,03 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,52 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
305,16 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
170,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
359,22 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0055 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 036,81 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
211,61 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
490,00 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
čítačka OP |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
22,14 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
203,50 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
111,61 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |