Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0047/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky č.25CP1446 overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg v dohodnutej sume 44 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
Zmluva č. 16/2025/CSSŠo Rámcová zmluva na dodanie tovaru Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1,00 € 13.05.2025 14.05.2025 13.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0046/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás demontáž a montáž IT pripojenia - nová budova v dohodnutej sume 6142,08 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 13.05.2025 16.05.2025 Objednávka
Zmluva č. 15/2025/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 DUMAX, s.r.o. 55975909 54 113,79 € 05.05.2025 06.05.2025 05.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0189/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 telefónne poplatky 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,97 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 mobil 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 14/2025/CSSŠo Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Begam Spol S.r.o. 36 800,00 € 02.05.2025 03.05.2025 02.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0045/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku a štandardov pre ubytovacie zariadenie, práčovňu a administratívu - Budova C, v dohodnutej sume 1327,17 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 0,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
0044/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP opravu výťahu v dohodnutej sume 936,03 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
DFB0186/25 záloha elektrina 52025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 965,37 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 792,47 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 816,84 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0181/25 služby GDPR 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0180/25 služby CO 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0182/25 paušál servisu výťah 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
0043/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP 1 ks rohož 85x50, 1 ks 85 x 40 v dohodnutej sume 152,58 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 29.04.2025 30.04.2025 Objednávka
DFB0178/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,04 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0179/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 155,05 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra