Slovak Telekom a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0519/15 telekomunikačné služby 12/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,72 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0520/15 Security Access Point Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0523/15 mobil 12/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 112,13 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 00004/2014/DSSŠo Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.6.118518.00.00.100003 DSS pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec 31824099 ST 35763469 1,02 € 13.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 Mgr. Mária Tóthová riaditeľka Zmluva
0004/14 Objednávame si u Vás telekomunikačné služby a internet na rok 2014 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 02.01.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0044/14 mobilný telefón NOKIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 1,02 € 12.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0041/14 mobil 1/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,64 € 01.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0036/14 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,72 € 03.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0084/14 mobil 2/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 83,09 € 01.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0203/14 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,72 € 03.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0289/14 mobil 7/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,88 € 01.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0363/14 audit informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 30.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0367/14 mobil 9/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,46 € 01.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0406/14 Security Access Point Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 31.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0511/14 Security Access Point Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0506/14 telekomunikačné služby 12/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,72 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
0022/14 Objednávame si u Vás aktiváciu nového paušálu NONSTOP VPS+telekom+pevné siete s mesačným poplatkom 1€ a mobilný telefón Nokia 100 za 1€ pre DSS Šoporňa - Štrkovec. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 04.02.2014 18.12.2018 Objednávka
0072/14 Objednávame si u Vás audit informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pre DSS Šoporňa - Štrkovec. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 02.10.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0078/14 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,72 € 03.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0126/14 mobil 3/2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 81,37 € 01.04.2014 18.12.2018 Faktúra