Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1138/23 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 432,00 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1141/23 Poskytnutie právnych služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. 54199808 336,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
1200/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,15 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
0155/23 Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 4 500,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0167/23 Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice- AE Bohunice" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 1 200,00 € 31.07.2023 25.08.2023 Faktúra
1180/23 Vysielanie relácie Raňajky v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 4 200,00 € 31.07.2023 25.08.2023 Faktúra
1203/23 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 9 912,14 € 31.07.2023 25.08.2023 Faktúra
1179/23 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 302,68 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1181/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 77,75 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1175/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 409,02 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1172/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 477,44 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1171/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 257,66 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
0157/23 Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 1 560,00 € 31.07.2023 11.09.2023 Faktúra
0146/23 Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Skanska SK a.s. 31611788 1 433 808,13 € 31.07.2023 05.10.2023 Faktúra
1127/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 80,00 € 30.07.2023 16.08.2023 Faktúra
0149/23 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku stavby Obchodná akadémia Senica "Rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. František Pös - Geodetické činnosti 48144479 364,50 € 28.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1123/23 Elektronické stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 1 744,62 € 28.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1122/23 Odvoz poškodenej infotabule z cyklotrasy Sereď-Šúrovce Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 56,32 € 27.07.2023 11.08.2023 Faktúra
0070/23 Poskytnutie internetových reklamných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Google Commerce Limited 368047 9,99 € 27.07.2023 25.08.2023 Faktúra
1121/23 Kazety s diplomom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 270,00 € 26.07.2023 11.08.2023 Faktúra
0169/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 257 795,63 € 26.07.2023 04.09.2023 Faktúra
0148/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 266 276,22 € 26.07.2023 05.09.2023 Faktúra
1117/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka Kultúra spája 2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. 46508732 4 000,00 € 25.07.2023 16.08.2023 Faktúra
0069/23 Letenky Viedeň - Brusel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 270,11 € 25.07.2023 19.08.2023 Faktúra
1110/23 Elektronické stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 79,30 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1119/23 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 50,74 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1120/23 Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" Trnavský samosprávny kraj 37836901 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. 36044822 645,19 € 24.07.2023 17.08.2023 Faktúra
1107/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní výročného zápasu k príležitosti 100. výročia založenia klubu Trnavský samosprávny kraj 37836901 FC Spartak, a.s. 36247057 20 000,00 € 24.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1109/23 Výmena čelného skla na vozidle Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 569,27 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1111/23 Dobropis k fa č. 8330970315 za telefonne poplatky 1.-30.6.2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,20 € 21.07.2023 27.10.2023 Faktúra